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DÉCLARATION 2042 CK et régime déclaration contrôlée

DÉCLARATION 2042 CK et régime déclaration contrôlée

Message25/05/2010 22:56

Salut,

Ayant dépassé le plafond des 27000 euros HT l'année dernière, je suis passé en régime de la déclaration contrôlé. Après avoir établi la 2035 que j'ai transmis à l'ARTAGA, cette dernière a envoyé la déclaration par télé-transmission à mon centre des impôts. Dois je cependant remplir la complémentaire 2042 CK ? ou la 2042 ? et quelle(s) case(s) exactement ?

Merci :-)
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Message26/05/2010 07:06

tu dois forcément remplir et renvoyer les deux, même si évidement dans la 2042 y'a rien d'autre à mettre que ton nom et ta situation familiale, et dans la 2042 C tu remplis seulement la QC.

sauf si tu as d'autres types de revenus bien-sûr.
Yamo
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Message26/05/2010 08:10

Ok et tu ne mets donc que les recettes, les bénéfices (si il y a) sont sur la 2035 ?!
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Message26/05/2010 09:18

Bonjour,
Si tu es en bénéfice et adhérent d'une AGA, comme c'est ton cas, tu reportes le montant de ton bénéfice du cadre 1 de ta 2035 dans la case 5QC de la 2042C.
Si tu es en perte, tu reportes le montant dans la case 5QE.
Tu ne dois donc déclarer que ton résultat et non tes recettes.
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Message26/05/2010 10:06

Ok donc l'impôt est calculé sur les bénéfices alors, je pensais que c'était sur les recettes

Merci
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Message26/05/2010 10:21

Oui, ton impôt est calculé sur tes bénéfices, c'est tout l'intérêt du régime de la déclaration contrôlée qui te permet de déduire tes charges réelles de tes recettes, et donc de payer tes charges sociales et tes impôts sur ton résultat réel.
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Message26/05/2010 12:25

Merci pour les infos :=!
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Message26/05/2010 13:17

Encore une question cependant ! Tu déclares les bénéfices mais le salaire que je me verse et que je me vire du compte professionnel vers le compte privé je dois le déclarer ? :-? où cela fait partie des dépenses ?
Merci

Message édité par : olivertwist / 26-05-2010 14:14
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Message26/05/2010 22:39

Dans ta comptabilité tu dois avoir :
Recettes (comptes de la classe 7) - charges et frais (comptes de la classe 6) = résultat (bénéfice ou perte).
Les virements que tu te fais doivent être comptabilisés en 108 (Compte de l'exploitant). Il ne faut surtout pas les saisir en charge !
Donc, en fait, ton bénéfice représente ta rémunération, que tu te fasses des virements sur un autre compte ou non.
Aussi pour répondre plus simplement à ta question, tu ne déclares QUE ton bénéfice comme indiqué plus haut.
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Message27/05/2010 13:29

Ok.
Donc virement personnel et prélèvement personnel ça n'a rien à voir alors, ça diffère sur le calcul total du bénéfice ??? car j'ai fait ma comptabilité pour la première fois, via le logiciel de l'Artaga et je pensais que la ligne automatique virements perso' correspondait au salaire que je me verse tous les mois.


Message édité par : olivertwist / 27-05-2010 13:31
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